11月14日,廣東松煬再生資源股份有限公司(下稱“松煬資源”)發布公告稱,為盤活存量資產、優化資產結構,公司擬通過廣東股權交易中心公開掛牌轉讓全資子公司汕頭市松煬新材料特種紙有限公司(下稱“松煬新材”)100%股權,首次掛牌底價確定為1億元。
公告顯示,松煬新材成立于2016年9月,注冊資本1000萬元,主營業務為特種紙經營。受行業景氣度下行、市場競爭加劇等多重因素影響,該公司自投產以來始終未能實現盈利,目前已處于停產狀態。截至目前,松煬新材的在建工程已停工,施工許可證已注銷,施工方應付款項已全部結清,大部分員工已完成遣散。財務數據顯示,2024年松煬新材實現營業收入1.35億元,凈利潤虧損5988.03萬元;2025年上半年,其營業收入為6957.16萬元,凈利潤仍虧損1241.27萬元,持續虧損態勢未得到改善。
根據第三方評估報告,以2025年6月30日為評估基準日,松煬新材總資產賬面值為40746.89萬元,評估值為39872.50萬元;總負債賬面值與評估值均為30616.03萬元,股東全部權益評估值為9256.47萬元。本次掛牌轉讓遵循“不低于評估值”原則,首次掛牌底價定為1億元。公告明確兩項關鍵交易條件:一是松煬資源為松煬新材向廣東澄海農村商業銀行6740萬元貸款提供的擔保,將在產權過戶前解除;二是松煬新材對松煬資源1.48億元的應付賬款,由股權受讓方承接支付義務。最終交易價格及交易對手方,將以公開掛牌成交結果為準。
作為2019年上市的企業,松煬資源擁有年產18萬噸高強瓦楞原紙生產線及年產10億平方米特種紙生產線,在粵東、閩粵及周邊地區形成規模化銷售,具備良好的品牌形象和區域市場影響力。但近年來,受市場需求持續疲軟影響,公司自身經營壓力顯著加大。財務數據顯示,2024年松煬資源實現營業收入7.27億元,歸母凈利潤虧損2.36億元;2025年前三季度,營收降至3.14億元,歸母凈利潤繼續虧損8673.86萬元,業績持續承壓。為改善經營狀況,公司已啟動多項資產優化動作:2025年6月底,松煬資源公告擬以8410萬元出售42.05畝國有建設用地使用權,以提高資金使用效率、增加現金流;2024年財報中,公司更明確提出“全面開啟虧損治理專項行動,努力止住持續虧損態勢”。松煬資源表示,本次轉讓松煬新材股權,是優化業務結構、聚焦主業發展的重要舉措,有助于降低運營成本、避免持續虧損,符合公司發展戰略及全體股東利益。交易完成后,公司將不再對松煬新材實施控制。業內人士指出,此次交易既是松煬資源深化虧損治理的關鍵一步,也折射出當前造紙行業普遍面臨的嚴峻經營挑戰。
文章來源:上市公司公告、龍琨好包裝
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